Bolivia

Auditoria Interna

Nro Año Descripción Tipo Documentos
41 2023 Resumen Ejecutivo - Informe N° EGPP-UAI-INF/RELV-006/2023 correspondiente al Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del “Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI)” de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Interna
42 2022 En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2022 de esta àrea, se procedio a efectuar el primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe EGPP-UAI-002/2020 "Evaluación del Control Interno de Confiabilidad sobre Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2019". Interna
43 2022 En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2022 de esta àrea, se procedio a efectuar el primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe EGPP-UAI-002/2021 "Evaluación del Control Interno de Confiabilidad sobre Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2020". Interna
44 2022 Resumen Ejecutivo Informe de Auditoría Interna EGPP-UAI-006/2021, en cumplimiento a la Nota CGE/SCNC/DCF-024/2021 de fecha 03 de mayo de 2021 de la Contraloría General del Estado, el Área de Auditoria Interna reformuló el Programa Operativo Anual de la gestión 2021 Interna
45 2022 Resumen Ejecutivo Informes de Auditoría Interna EGPP-UAI-001/2022 y EGPP-UAI-002/2022, correspondientes a la Opinión del Auditor Interno y Evaluación de Control Interno sobre la Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2021 Interna
46 2022 Resumen Ejecutivo Informe Auditoría Interna EGPP-UAI-004/2022 "Informe sobre la Revisión Anual al Cumplimiento del Procedimiento para la Presentación Oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, correspondiente a la gestión 2021". Interna
47 2019 Informes de Auditoría Interna EGPP-UAI-001/2019 y EGPP-UAI-002/2019, correspondientes a la Opinión del Auditor Interno y Evaluación de Control Interno sobre la Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2018, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual del Área de Auditoría Interna de la gestión 2019. Interna
48 2019 Informe de Auditoría Interna EGPP-UAI-003/2019, Informe sobre la Revisión Anual al Cumplimiento del Procedimiento para la Presentación Oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, correspondiente a la gestión 2018, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual del Área de Auditoría Interna de la gestión 2019. Interna
49 2019 Informe de Auditoría Interna EGPP-UAI-004/2019, Auditoria Operacional al Sistema de Administración de Personal correspondiente a la gestión 2018, ejecutada como una Auditoría no programada, de acuerdo al programa operativo anual de la gestión 2019 del Área de Auditoría Interna, Instructivo DGE-INS LP N° 9/2019 y Nota I5/P085/F19 recibido en fecha 29 de mayo de 2019 de la Contraloría General del Estado. Interna
50 2019 Informe de Auditoría Interna EGPP-UAI-S-002/2019 se efectuó el seguimiento al Informe EGPP-UAI-005/2015 de la Auditoría sobre la Evaluación del Sistema de Administración de Personal, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2015. Interna