Bolivia

Auditoria Interna

Nro Año Descripción Tipo Documentos
21 2023 Informe Semestral de actividades de Auditoria Interna de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, del 01 de enero al 30 de junio de 2023 Interna
22 2023 Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoria EGPP-UAI-INF-002/2023, correspondiente al Pronunciamiento sobre Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno, correspondientes a la gestión 2022 Interna
23 2023 Informe Semestral de Actividades de Auditoria Interna de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, del 01 de enero al 30 de junio de 2023. Interna
24 2023 Informe N° EGPP-UAI-INF/S-002/2023 correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° EGPP-UAI-INF/002/2023 relativo al Pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno, correspondiente a la gestión 2022. Interna
25 2023 Resumen Ejecutivo - Informe N° EGPP-UAI-INF/RELV-005/2023 correspondiente al Relevamiento de Información Específica sobre el Servicio de Asistencia Técnica, para el Apoyo en el Desarrollo del Banco de Preguntas y Sorteo para Exámenes de Ascenso 2022, para la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre. Interna
26 2023 Resumen Ejecutivo - Informe N° EGPP-UAI-INF/RELV-006/2023 correspondiente al Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del “Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI)” de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Interna
27 2023 Resumen Ejecutivo - Informe N° EGPP-UAI-INF/RELV-007/2023 correspondiente al Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración y ejecución del “Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA)” de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Interna
28 2023 Resumen Ejecutivo Informe de Auditoria Interna EGPP-UAI-INF/003/2023, correspondiente al Pronunciamiento sobre Confiabilidad de los Estados Financieros, correspondiente a la gestión 2022 Interna
29 2023 Resumen Ejecutivo - EGPP-UAI-INF/RELV-001/2023 de 09 de mayo de 2023, Relevamiento de Información Específica a los Ingresos (Recursos Específicos), correspondiente a la gestión 2019, se efectuó en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2023 de la Unidad de Auditoria Interna Interna
30 2022 En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2022 de esta àrea, se procedio a efectuar el primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe EGPP-UAI-002/2020 "Evaluación del Control Interno de Confiabilidad sobre Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2019". Interna