Bolivia

Auditoria Interna

Nro Año Descripción Tipo Documentos
1 2025 Informe N° EGPP-UAI-INF-001/2025 correspondiente al INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS, DE LA ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL, GESTIÓN 2024. Interna
2 2025 En cumplimiento al numeral 304.07 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna aprobadas por la Contraloría General del Estado (CGE) mediante Resolución Nº CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, se informa sobre los resultados de la Ejecución del Plan Operativo Anual (POA) de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2024. Interna
3 2025 Informe N° EGPP-UAI-INF-003/2025 correspondiente al INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, DE LA ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. Interna
4 2025 Informe N° EGPP-UAI-INF/RELV-001/2025, correspondiente al Relevamiento de Información, sobre el Cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y Resolución N° CGE/114/2022, ambas del 21 de diciembre de 2022 de la Contraloría General del Estado. Interna
5 2025 Informe N° EGPP-UAI-INF/RELV-002/2025 correspondiente al sobre los 13 casos identificados en el Relevamiento de Información EGPP-UAI –INF /RELV 009/2024. Interna
6 2024 Relevamiento de Información N° EGPP-UAI-INF/RELV-008/2024 sobre el despido injustificado de Suseth Aracely Rodríguez Seláez, y pago de sueldos devengados y demás derechos sociales en cumplimiento a Resolución Ministerial N° 431/2024 de 22 de abril de 2024. Interna
7 2024 Informe N° EGPP-UAI-INF/RELV-009/2024 correspondiente al Relevamiento de Información sobre la designación del personal de planta y contratación del personal eventual durante la gestión 2020, a cargo de Jorge Azad Ayala y William Eulogio Rojas Palacios, ambos ex Directores Generales Ejecutivos de la EGPP. Interna
8 2024 En cumplimiento al numeral 304.07 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna aprobadas por la Contraloría General del Estado (CGE) mediante Resolución Nº CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, se informa sobre los resultados de la Ejecución del Plan Operativo Anual (POA) de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2023. Interna
9 2024 Conforme a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, aprobado mediante Resolución N° CGE/094/2012, del 27 de agosto de 2012 y Instructivo para la Emisión del Informe Semestral de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público, aprobado con Resolución N° CGE/055/2022, del 20 de julio de 2022, emitido por la Contraloría General del Estado. Interna
10 2024 Informe N° EGPP-UAI-INF/RELV-001/2024 correspondiente al Relevamiento de Información Específica a la Ejecución Física y Financiera del Plan de Trabajo del Programa de Protección a la Niñez y Adolescencia – UNICEF, correspondiente a la gestión 2020. Interna